勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有那6萬(wàn)哈,同學(xué)。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位收到個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票2.8萬(wàn),先付款2.8萬(wàn),后收到的發(fā)票,發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅,和對(duì)方談價(jià)格時(shí)沒(méi)談個(gè)稅的事,所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來(lái)款上。本來(lái)想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢(qián)從公司申請(qǐng)退稅,看能退回多少?現(xiàn)在我要離職了,想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī),公司不認(rèn)這部分稅金的話,是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金,再找那個(gè)開(kāi)發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢?
對(duì)方是68歲人員,我們用他的知識(shí)版權(quán),對(duì)方去稅局給我們代開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在需要代扣代繳個(gè)稅。在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的話,就得先交稅,然后明年再匯算清繳退稅 ?對(duì)方年收入預(yù)估就這5萬(wàn),不到6萬(wàn)元免征額
我們收到一張代開(kāi)的發(fā)票,個(gè)人開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個(gè)人所得稅 我們是先申報(bào)個(gè)稅,然后個(gè)稅由我們代扣代繳了之后 再給對(duì)方付款是吧 那給對(duì)方付的款是不是就是扣掉個(gè)稅之后的錢(qián) 比如我們單位個(gè)稅先墊付了20塊錢(qián) 本來(lái)應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個(gè)稅的20塊錢(qián)減掉就相當(dāng)于付280元 還是說(shuō)第2個(gè)方案 我們申報(bào)個(gè)稅20塊錢(qián) 我們先墊付了之后 讓對(duì)方把這20塊錢(qián)打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時(shí)候還是300元 遇到這種代開(kāi)發(fā)票的,我們?cè)撛趺床僮鳎?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn)一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開(kāi)了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒(méi)注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場(chǎng)直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒(méi)做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒(méi)有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開(kāi)發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開(kāi)發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢(qián) 都是我們公司去交那個(gè)稅錢(qián) 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說(shuō)要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬(wàn)多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒(méi)有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月準(zhǔn)備去稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票60000元,代開(kāi)時(shí)是需要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎,個(gè)稅是受票方在這個(gè)月代繳嗎,如果全年收入只有這筆勞務(wù)報(bào)酬6萬(wàn)元,也需要先預(yù)繳個(gè)稅嗎,再到第二年匯算清繳時(shí)退回給我?
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷(xiāo)售,但是我們沒(méi)有約定利息,也沒(méi)有實(shí)際收到過(guò)利息,那一次視同銷(xiāo)售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報(bào)所得稅得時(shí)候也要增加進(jìn)去嗎
職員在別的公司入職了買(mǎi)了社保,在本公司還能買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司分紅,其中有一個(gè)股東是公司,分紅給公司是不交稅的哇,個(gè)人是 20%?
老師,貨代公司2023年的成本票,可以在2024年稅前扣除嗎?
機(jī)票行程單計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅是怎么計(jì)算的呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工出差取得的紙質(zhì)火車(chē)票現(xiàn)在還可以計(jì)算抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)收到出口退稅款10萬(wàn)元到銀行賬戶,同時(shí)這10萬(wàn)元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬(wàn)元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級(jí)科目?所有的情況都說(shuō)一下,謝謝
沒(méi)懂 ?您是說(shuō)之后沒(méi)有匯算清繳?
不是勞務(wù)費(fèi)吖,是版權(quán)費(fèi),知識(shí)產(chǎn)權(quán)
對(duì)于對(duì)方來(lái)說(shuō),是他取得的特許權(quán)使用費(fèi)所得,這個(gè)也沒(méi)有6萬(wàn)扣除哈
我想了解的是,這個(gè)月我們給代繳個(gè)稅8000元,明年匯算清繳8000會(huì)退給他嘛?
同學(xué),明年會(huì)并入綜合 所得計(jì)算的,最終退多少就是多少