你好; 具體是什么業(yè)務(wù)錯(cuò)誤了 ;? 你什么準(zhǔn)則的; 我看看怎么處理? ?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報(bào)的時(shí)候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報(bào)繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報(bào)呢
請問老師,以前年度的錯(cuò)誤憑證要怎么在現(xiàn)在調(diào)整?假如管理費(fèi)用-折舊多計(jì)提了,要怎么做更正呢?以前的匯算清繳需要更正嗎?
老師,請問2023年使用了“以前年度損益調(diào)整”科目,發(fā)生額為-8萬元,現(xiàn)在需要更正2022年的匯算清繳報(bào)表嗎?如果更正,請問怎么更正?
老師您好 去年工資多計(jì)提了2萬多 管理費(fèi)用—職工薪酬要怎么更正呀 需要做以前年度損益調(diào)整嗎
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
請問老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請問老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務(wù) 公司向客戶支付貨款 沒要發(fā)票 貨物已經(jīng)采購進(jìn)來了 也沒做賬 預(yù)付款一直掛著 這種業(yè)務(wù)要怎么處理
老師,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),信用減值損失需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 租場地費(fèi)應(yīng)該怎么開票?稅目是什么?
請問老師,單位給汽車上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)版中本年折舊、攤銷額是填寫本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是一次性全額確認(rèn)到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產(chǎn)原值是填寫期末余額嗎?
請問商貿(mào)公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的
多計(jì)提折舊1000元
借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤? ?
匯算清繳申報(bào)表需要更正嗎? 直接做成借:累計(jì)折舊 貸:未分配利潤 可以嗎?不更正匯算清繳申報(bào)表
你好1.需要的;這個(gè)會影響所得稅的??
或者是做成今年的損益可以嗎?這樣就不用調(diào)整申報(bào)表
你好; 不能; 這個(gè)是跨年了? ?
金額不大應(yīng)該可以做成今年的損益的,要不然隨便一點(diǎn)錯(cuò)誤都要得更正匯算清繳太麻煩了
是的; 金額不大可以的?
收到,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價(jià)?