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老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報的時候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報呢

2022-11-29 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-29 11:00

?你好;? ? 你更正了數(shù)據(jù) 會產(chǎn)生多繳納稅費嗎? ?

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快賬用戶7499 追問 2022-11-29 11:06

是的,讓我們調(diào)增申報

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:08

你好;? 那你電子稅務(wù)局去申請退稅即可; 先去改即可; 先把之前的 收入? 改了? ?

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快賬用戶7499 追問 2022-11-29 11:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-29 11:18

?不客氣的; 幫到你就好? ?

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?你好;? ? 你更正了數(shù)據(jù) 會產(chǎn)生多繳納稅費嗎? ?
2022-11-29
你好,實際你們單位是盈利的嗎?
2024-01-22
你好,調(diào)整之后導(dǎo)致退稅,是不涉及滯納金的 如果是調(diào)整之后補(bǔ)稅,就需要繳納滯納金?
2024-04-10
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其它里面填寫帳載金額。
2022-02-14
你好;? ?是企業(yè)所得稅的話;? ? 申請退稅哈; 確實多了就退稅??
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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