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您好 老師 請問 已付款未收到發(fā)票 這個數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負債表里面是在:“預付款項”中體現(xiàn) ,那在“應付款項”中還需要體現(xiàn)出來嗎?

2023-08-09 17:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-09 17:25

如果你好,如果選擇預付賬款,就不用再用應付賬款了,如果用應付賬款,就不用再選擇預付賬款了。

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如果你好,如果選擇預付賬款,就不用再用應付賬款了,如果用應付賬款,就不用再選擇預付賬款了。
2023-08-09
?你好1.? ?應收賬款負數(shù)是 你們預收賬款 。 如果你們業(yè)務還沒有發(fā)生 你可以暫時不開 后面等著要發(fā)票了在開票 。但是如果符合收入要求了 就不能掛預收賬款 要做無票收入報稅了2.? ? ? ?你統(tǒng)計局的表格里面 只有應收賬款的欄次金額嗎 。有預付賬款的欄次金額沒有 。若沒有 就一起加起來報??
2021-01-18
你好,是的,最好是做重分類
2025-06-09
您好,這個太對了,這是把應付賬款往來明細下各供應商借方余額重分類到預付,貸方余額在應付,我們財務報表都是這么做的
2023-03-30
同學好 出報表時可以做個重分類的調(diào)整,賬務處理可以不調(diào)。
2021-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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