您好,對那部分是可以作為證明的
隔月沖紅重開的發(fā)票,購買方要重新認證嗎?那原來開錯的發(fā)票購買方還需要怎么處理嗎?還是直接退回銷售方就可以了
老師,9月份給客戶開了一張普票,10月份紅沖了,和客戶要回了之前的那一張發(fā)票,我想問客戶退回的這張發(fā)票要貼在憑證里嗎?紅沖的兩聯(lián)發(fā)票都要貼進憑證里嗎?
請問老師,2020年我公司開給客戶的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,對方也沒有認認證,那我們可以退回后紅沖重新開具嗎
老師,我是銷售方小規(guī)模,開出一份專票,跨月后發(fā)現(xiàn)開錯了,我紅沖后重開,那開錯的那份發(fā)票對方要退回來給我嗎
你好,老師,請問12月發(fā)票客戶已入賬,沒認證。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,拿回來沖紅重新開了,這張錯誤的發(fā)票要給對方的嗎?
老師,我們去年房租沒收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適,還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師 我打錯了字了 開錯的那份發(fā)票進項那張怎么處理?
那張的話,是需要紅沖掉的了這個,然后把之前分錄紅沖
老師 賬務處理要沖紅的 , 紙質進項放哪里歸檔呢?
紙質那部分,單獨企業(yè)自己留存
好的 謝謝老師
不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝