你好;? 需要的;這個要代扣的
老師你好。我這邊是大陸一個小型創(chuàng)業(yè)公司,目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內(nèi)地客戶。 客戶因為在香港,涉及到支付問題客戶想讓內(nèi)地用戶支付給我們,由我們來幫忙代收,然后再將賬轉(zhuǎn)給他們,這里面有幾個問題: 1、我們?nèi)绻龃?,需不需要什么資質(zhì),還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對公轉(zhuǎn)賬是相對合規(guī)的 3、這其中會涉及到哪些稅? 麻煩
老師您好 香港公司租給我們箱子 這個箱子是用做境外的 我們還需要幫香港公司代扣代繳企業(yè)所得稅???
老師,請問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個子公司,現(xiàn)在需要這個子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務費,我公司是國內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
我們是做國際貨代的公司,我們集團的香港公司幫我們找國外的船公司安排訂艙等服務,香港公司先幫我們墊付這些錢,我們再跟據(jù)香港公司開的形式發(fā)票支付給他們代墊的錢。請問這種情況我們給香港公司付錢需不需要代扣代繳企業(yè)所得稅?
老師,早上好,我們公司是做海外營銷代理的,主體香港公司有谷歌一級代理資質(zhì),另外就是Facebook Tiktok二級代理商,目前有些客戶只能支付人民幣,所有就會導致我們資金流入到國內(nèi)公司,香港公司資金短缺,是不是可以做非貿(mào)易付匯到香港公司,需要代扣代繳增值稅和所得稅嘛?如果沒有代扣代繳會有什么后果,如果代扣代繳了,是不是可以抵扣進項,香港公司可不可以抵扣所得稅呢?感謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?