小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬之前沒有做的可以。
我家是酒店,買這么多東西收到了一張普票,稅金57.33元,有辦公用品,還有低值易耗品,辦公用品我做 借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金 其它物品 借 營業(yè)費(fèi)用-物料消耗 貸 庫存現(xiàn)金 這稅金要在兩種費(fèi)用之間分?jǐn)偅前唇痤~呢還是按數(shù)量分?請老師指點(diǎn)
老師,我們收到一張票,對方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用。。。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)賬
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重
老師,我收到一張發(fā)票5月份的辦公費(fèi)1萬元,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金支付了5000,我在5月做了借:管理費(fèi)用 10000 貸:現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶里轉(zhuǎn)5000,說2022年5月現(xiàn)金只付5000,那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢?
對方開具的發(fā)票是咨詢服務(wù),能當(dāng)成體檢費(fèi)入賬嗎
老師預(yù)繳申報(bào)什么意思
老師,代扣代繳境外所得稅、增值稅及印花稅按照外幣*人民幣中間價(jià),這個(gè)中間價(jià)都以什么時(shí)間點(diǎn)來計(jì)稅
老師,請問資產(chǎn)類科目余額無赤字是什么意思?
公司的體檢費(fèi),對方開具的發(fā)票,發(fā)票有什么開具要求嗎
46931,兩年半利息,年利率 2.4,利息多少
一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)很大,一次抵扣不完,勾選時(shí)應(yīng)該怎么處理?
有老師知道奶茶品牌公司,下面有幾家直營門店,但是之前門店收入和成本都是通過一張卡進(jìn)行管理,沒有統(tǒng)一走公司賬戶。從下半年想開始全部歸集到公司賬戶上。但是之前上半年的收入不知道該如何合理合規(guī)的轉(zhuǎn)入公司賬戶。有老師清楚嗎?我們是在昆明
公司和公司之間借款,發(fā)票開什么項(xiàng)目名稱
老師,財(cái)稅2016(12號(hào))公告在哪里查?路徑能說一下嘛
不是你們自己使用的嗎?
這個(gè)是你們自己使用的嗎?
對,這個(gè)是自己使用的,現(xiàn)在已經(jīng)用對公賬戶付款出去了
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以做到管理費(fèi)用
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。