小企業(yè)會計準則,做賬之前沒有做的可以。

我家是酒店,買這么多東西收到了一張普票,稅金57.33元,有辦公用品,還有低值易耗品,辦公用品我做 借 管理費用 -辦公費 貸 庫存現(xiàn)金 其它物品 借 營業(yè)費用-物料消耗 貸 庫存現(xiàn)金 這稅金要在兩種費用之間分攤,是按金額呢還是按數(shù)量分?請老師指點
老師,我們收到一張票,對方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當時記賬分錄是借:管理費用。 貸其他應付款。是今年的費用。。。我現(xiàn)在應該怎么寫分錄調(diào)賬
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費,也不確定能不能回票。我當時就直接進管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應交稅費—進項稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復記了一次借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補更借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費用明細表出來就是負數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產(chǎn)負債表就不對 利潤表就虧損嚴重
老師,我收到一張發(fā)票5月份的辦公費1萬元,當時現(xiàn)金支付了5000,我在5月做了借:管理費用 10000 貸:現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶里轉(zhuǎn)5000,說2022年5月現(xiàn)金只付5000,那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
不是你們自己使用的嗎?
這個是你們自己使用的嗎?
對,這個是自己使用的,現(xiàn)在已經(jīng)用對公賬戶付款出去了
你好,小企業(yè)會計準則可以做到管理費用
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。