您好, 取得發(fā)票可以暫時不認(rèn)證的
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時候可以直接將發(fā)票稅金計入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)科目嗎?還是先計入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),賬務(wù)和當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選保持一致?
請問一下,一般納稅人,購進(jìn)貨物時增值稅做了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,但是在月底勾選認(rèn)證時不勾選這張發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
一般納稅人取得的發(fā)票,能不能先不勾選認(rèn)證,計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?還是說凡是計入進(jìn)項(xiàng)稅額的票必須勾選認(rèn)證?
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證的,記賬是在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。需要轉(zhuǎn)入待認(rèn)證科目嗎?
老師,之前未認(rèn)證勾選的專票,都先計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我要勾選認(rèn)證發(fā)票,怎么寫分錄呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是這樣的,手里有幾張去年和前年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票綠聯(lián),看電子稅務(wù)局平臺上這些都沒勾選認(rèn)證,但是賬上也沒有應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證金額,有可能當(dāng)時做了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
同事說都入了進(jìn)項(xiàng)稅額了,有這個說法嗎?不認(rèn)證勾選的進(jìn)項(xiàng)可以入在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?
我就想知道是不是沒勾選認(rèn)證的發(fā)票也可以入在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))里?
沒勾選認(rèn)證的發(fā)票不可以入在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))里的
我明白了,這么理解對嗎老師?只要入在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)里的發(fā)票必須在電子稅務(wù)局里面勾選認(rèn)證。如果不想勾選認(rèn)證,就入在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證)里面?對嗎?
對,沒錯了,就是這個意思