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增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有勾選認(rèn)證的,記賬是在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。需要轉(zhuǎn)入待認(rèn)證科目嗎?

2024-03-13 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 19:01

你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有勾選認(rèn)證的,是計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶1395 追問(wèn) 2024-03-13 19:05

比如收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款。還是應(yīng)該做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-03-13 19:05

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容(是第二種處理方式)

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容(是第二種處理方式)
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快賬用戶1395 追問(wèn) 2024-03-13 19:06

請(qǐng)問(wèn)老師上年錯(cuò)了的,如何處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 19:07

你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的,然后做正確的?

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快賬用戶1395 追問(wèn) 2024-03-13 19:09

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)借方有余額的,年底直接結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 19:09

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1395 追問(wèn) 2024-03-13 19:09

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-03-13 19:09

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有勾選認(rèn)證的,是計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024-03-13
您好,第一這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒(méi)認(rèn)證 只計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢
2021-04-01
同學(xué)你好 上個(gè)月我把沒(méi)有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來(lái):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?——對(duì)的 摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有任何附件?!獙?duì)的;
2020-09-09
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 這步不對(duì)的,為什么轉(zhuǎn)到已交稅金
2020-10-16
你好。借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-12-16
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