同學你好 庫存現金不能是負數 你得查明細看看
老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現我記賬之后,應收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現金成負數,不充紅應收賬款貸方有余額,而且數字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數是負的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數也都是負的,因為往來賬最好不要用負數體現,所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數都跑到了其他應收的年末和年初,其他應付就沒有數字了,那財務報表報送原本年初是負的,能改嗎
老師好 我們使用的財務軟件是金蝶 請問一下 我所有銀行賬戶包括現金 現金余額應該是2155這個金額 但是結賬后首頁這里顯示銀行存款2255 怎么兩邊不一樣呢?
之前代賬計提的個人社保直接用庫存現金充了,計提的公司社保又未結轉。 1、我直接把個人部分,計提到管理費用,和公司部分一起結轉,分錄如下 借:管理費用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現金,分錄如下 借:其他應收款-社保(負數) 貸:庫存現金(負數) 借:管理費用-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個好 都是往年的,繳納了社保未結賬
財務快賬軟件首頁我看到資金往來中:應收賬款和庫存現金都是負數,這里的負數怎么理解?銀行存款和應付賬款是正數,請老師講解一下
老師,您好,我們物業(yè)公司打算在雙節(jié)來臨之際,在小區(qū)搞個小活動,就是買個水果或者糕點月餅之類禮物,這個活動我們能做嗎?這個我們就應該以什么名義入賬,
商品采購入庫沒有發(fā)票,做了暫估入庫,次月還是沒有收到發(fā)票要怎么做?跨年了才收到發(fā)票應該怎么做賬
老師其,其他應付款有3000,別的科目啥也沒有注銷的時候怎么調,
老師你好,我想問一下我們公司有殘疾人用工但是,沒有給對方購買社保,是不是就不能減免殘保金,還有需要殘聯年審嗎
2023年2月注冊的公司,沒有實繳,認繳期2080年,我是不是2027年6月就得實繳,若我在2027年6月前更改認繳變?yōu)?032年,是不是可行的,就能拖到2032年了
支付訴訟費法院退回訴訟費分錄?
加油站,集體所有制可以變成公司嗎
老師好,請問年度匯算表填寫,是所有表都填嗎?
上海有限責任公司的公司章程如何線上查詢步驟
家權老師您好,剛剛不好意思,把您的名字打錯了,罰款條例有的話發(fā)一下,謝謝!
查憑證匯總表1-7月看就可以查到原因吧?還是需要查找其他的什么才能查到原因?應收賬款負數表示什么?
這個是查明細 看看哪里不對 應收賬款是負數代表的是預收賬款
預收賬款為正代表的是應收賬款嗎? 我查了一下憑證匯總表,庫存現金借貸金額都沒有問題,賬務處理都沒有問題,我再看看明細賬是什么原因
憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等
我是今年接手的,1-7月現金每筆我都核對過,借貸都沒有記錯賬。我在總賬里面找到原因了,期初余額是負數,請問老師這個怎么調整?我等下再查一下期初結轉過來的現金為何是負數呢?
同學你好 這個就是查明細看看 不然查不出來
老師,總賬明細我都看過了,期初結轉是借方正數沒有錯,1-7月累計發(fā)生的現金余額出現了負數是因為公司沒有出納,日常發(fā)生的費用支出沒有用公賬銀行轉賬的全部用現金做了賬,這些用現金做支出的費用其實都是在網上購買的,用個人微信和支付寶支付的,這種情況應該怎么處理呢?公司沒有出納沒有做取現備用這筆分錄
那就貸其他應付款 這樣做
您說的貸其他應付款我有點不太理解,具體分錄請老師告知一下,謝謝
借費用等科目 貸其他應付款 這樣
1-6月份的賬都出報表了,前面在現金不足的情況下做了貸庫存現金也沒法改了,上個月發(fā)現了現金有負數當時急著報稅務報表也沒細想就沒查原因。這個月現金支付金額有點大,導致負數也變大了,7月份的賬我就按老師的反結帳改一下
嗯 這樣操作就可以了
用其他應付款科目后期還需做什么處理嗎?
這樣后期賬上有錢還款就可以