同學(xué)你好 庫存現(xiàn)金不能是負(fù)數(shù) 你得查明細(xì)看看

老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應(yīng)收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負(fù)數(shù),不充紅應(yīng)收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
電子稅務(wù)局里我看前期財務(wù)報表報送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因為往來賬最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財務(wù)報表報送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師好 我們使用的財務(wù)軟件是金蝶 請問一下 我所有銀行賬戶包括現(xiàn)金 現(xiàn)金余額應(yīng)該是2155這個金額 但是結(jié)賬后首頁這里顯示銀行存款2255 怎么兩邊不一樣呢?
之前代賬計提的個人社保直接用庫存現(xiàn)金充了,計提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個人部分,計提到管理費用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
財務(wù)快賬軟件首頁我看到資金往來中:應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金都是負(fù)數(shù),這里的負(fù)數(shù)怎么理解?銀行存款和應(yīng)付賬款是正數(shù),請老師講解一下
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
查憑證匯總表1-7月看就可以查到原因吧?還是需要查找其他的什么才能查到原因?應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)表示什么?
這個是查明細(xì) 看看哪里不對 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)代表的是預(yù)收賬款
預(yù)收賬款為正代表的是應(yīng)收賬款嗎? 我查了一下憑證匯總表,庫存現(xiàn)金借貸金額都沒有問題,賬務(wù)處理都沒有問題,我再看看明細(xì)賬是什么原因
憑證-匯總-明細(xì)賬-總賬-各種報表等
我是今年接手的,1-7月現(xiàn)金每筆我都核對過,借貸都沒有記錯賬。我在總賬里面找到原因了,期初余額是負(fù)數(shù),請問老師這個怎么調(diào)整?我等下再查一下期初結(jié)轉(zhuǎn)過來的現(xiàn)金為何是負(fù)數(shù)呢?
同學(xué)你好 這個就是查明細(xì)看看 不然查不出來
老師,總賬明細(xì)我都看過了,期初結(jié)轉(zhuǎn)是借方正數(shù)沒有錯,1-7月累計發(fā)生的現(xiàn)金余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是因為公司沒有出納,日常發(fā)生的費用支出沒有用公賬銀行轉(zhuǎn)賬的全部用現(xiàn)金做了賬,這些用現(xiàn)金做支出的費用其實都是在網(wǎng)上購買的,用個人微信和支付寶支付的,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?公司沒有出納沒有做取現(xiàn)備用這筆分錄
那就貸其他應(yīng)付款 這樣做
您說的貸其他應(yīng)付款我有點不太理解,具體分錄請老師告知一下,謝謝
借費用等科目 貸其他應(yīng)付款 這樣
1-6月份的賬都出報表了,前面在現(xiàn)金不足的情況下做了貸庫存現(xiàn)金也沒法改了,上個月發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)金有負(fù)數(shù)當(dāng)時急著報稅務(wù)報表也沒細(xì)想就沒查原因。這個月現(xiàn)金支付金額有點大,導(dǎo)致負(fù)數(shù)也變大了,7月份的賬我就按老師的反結(jié)帳改一下
嗯 這樣操作就可以了
用其他應(yīng)付款科目后期還需做什么處理嗎?
這樣后期賬上有錢還款就可以