你好,月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到。
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)后什么時候影響當期損益
請問,這個分錄,借以前年度損益調(diào)整 貸進項轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 做了以后是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
老師借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:固定運輸工具 80 結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤 80 貸:以前年度損益調(diào)整 80 老師這個分錄對嗎
老師。借:利潤分配—以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤。 或者是相反分錄。 這個結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報增值稅的時候,附表三還要填寫嗎
沒懂,能寫一下嗎?
你好,月末的時候結(jié)轉(zhuǎn),因為你的利潤分配二級科目,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。
意思就是我之前應(yīng)該是有一筆分錄的?對方?jīng)]寫
你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的,之前具體的有發(fā)生就不清楚是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的,應(yīng)該是調(diào)整以前年度損益調(diào)整的,你去看一下就可以啊。
比如, 借:應(yīng)交所得稅 貸利潤分配—以前年度損益。 結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是。 借:利潤分配-以前年度損益 貸:利潤分配—未分配利潤
過了你上面的分錄之后,你的利潤分配以前年度損益調(diào)整就沒有余額了。不做的話就有余額。