同學(xué)你好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的;
老師好,跨年的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 借 以前年度損益調(diào)整 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這么做 可以嗎
請問,這個分錄,借以前年度損益調(diào)整 貸進項轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 做了以后是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
老師,您好!審計進行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
那當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣的呢?
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
老師,請問如果上個月的進項只結(jié)轉(zhuǎn)的了一部分,忘記結(jié)轉(zhuǎn)玩了,那是返回上個月調(diào)整憑證,還是在次月一次結(jié)轉(zhuǎn)完?
同學(xué)你好,這個月結(jié)轉(zhuǎn)完就可以;
同學(xué)你好,這個月結(jié)轉(zhuǎn)完就可以;