之前做了固定資產(chǎn),應(yīng)該屬于成本費(fèi)用,是這個(gè)意思嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準(zhǔn)備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對(duì)嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤分配-未分配利潤 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對(duì)嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對(duì)嗎?
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對(duì)嗎
老師借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:固定運(yùn)輸工具 80 結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤 80 貸:以前年度損益調(diào)整 80 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益庫存,這樣做分錄對(duì)嗎, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
是的,老師我結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎
你好,對(duì)的是的,正確的。
折舊了嗎?折舊了的折舊需要紅沖的。
沒有,知道了老師
不用客氣 工作愉快