之前做了固定資產(chǎn),應(yīng)該屬于成本費(fèi)用,是這個(gè)意思嗎?
如果我想補(bǔ)提去年的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準(zhǔn)備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對(duì)嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤分配-未分配利潤 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對(duì)嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對(duì)嗎?
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對(duì)嗎
老師借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:固定運(yùn)輸工具 80 結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤 80 貸:以前年度損益調(diào)整 80 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益庫存,這樣做分錄對(duì)嗎, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
老師,一般納稅人,6月份購買了固定資產(chǎn),金額:305309.74,進(jìn)項(xiàng)稅,:39690.26,在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),直接勾選就可以了是吧,跟平時(shí)一樣。
信息技術(shù)服務(wù),軟件開發(fā)服務(wù)需要繳印花稅嗎
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在印花稅是按月申報(bào),還是按年申報(bào)呢
老師、現(xiàn)在想起來 三月份財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤表”沒填寫怎么辦呀?
0申報(bào)的小規(guī)模公司 個(gè)稅要申報(bào)為零嗎
老師,如果做手術(shù)住院10天,出院有休息10天,這個(gè)工資應(yīng)該怎么算啊。
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
是的,老師我結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎
你好,對(duì)的是的,正確的。
折舊了嗎?折舊了的折舊需要紅沖的。
沒有,知道了老師
不用客氣 工作愉快