您好同學(xué): 甲公司向乙體檢中心轉(zhuǎn)讓試劑盒與體檢客戶提供檢測服務(wù)不可明確區(qū)分,兩者組合在一起構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),且該單項(xiàng)履約義務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù),因此甲公司應(yīng)在客戶取得商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入。對(duì)于客戶未寄回樣本的試劑盒,甲公司應(yīng)在試劑盒到期失效時(shí)確認(rèn)收入。 甲公司2×19年7月應(yīng)確認(rèn)的收入金額=400×60=24000(元)。 2×19年7月的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 ?40000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 24000 合同負(fù)債 16000 2×19年8月的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 ?40000 ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款 ??40000 借:合同負(fù)債 ??15200(400×38) ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ??15200 2×19年12月的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄: 借:合同負(fù)債800(400×2) ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?800 甲公司2×19年新簽訂合同相關(guān)的業(yè)務(wù)提成費(fèi)屬于合同取得成本。理由:該業(yè)務(wù)提成費(fèi)屬于為取得該銷售合同發(fā)生的增量成本,且預(yù)期能夠收回。 甲公司將2×19年新簽訂合同相關(guān)的業(yè)務(wù)提成費(fèi)作為合同取得成本確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn)后,由于相關(guān)銷售合同將持續(xù)2年,各月銷量均勻發(fā)生,因此應(yīng)采用直線法對(duì)該項(xiàng)合同取得成本進(jìn)行攤銷,每月攤銷金額為5萬元(120/24),計(jì)入銷售費(fèi)用。 2×19年7月與業(yè)務(wù)提成費(fèi)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:合同取得成本120(4000×3%) 貸:應(yīng)付職工薪酬120 借:應(yīng)付職工薪酬30 貸:銀行存款30 借:銷售費(fèi)用5(120/24) 貸:合同取得成本5 希望對(duì)您有所幫助
老師,這個(gè)例題的第三部分不是很明白,可以解釋一下嗎?
老師可以講解一下第五小題的選項(xiàng)C和D么
問一下老師,這個(gè)題第二問題的第三小問不太明白
問一下老師,這個(gè)題第二問題的第三小問不太明白
第一問和第二問有點(diǎn)不明白,麻煩老師講解一下
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]