你好; 預(yù)交的增值稅 如果是一般計稅的話; 是不能抵扣簡易計稅的
老師,我公司有異地工程,開9%稅率的工程服務(wù)發(fā)票。預(yù)繳了2%的增值稅,那么預(yù)繳的這個為什么沒有出現(xiàn)在抵扣申報表,這筆預(yù)繳的增值稅要怎么入賬?
建筑安裝服務(wù),只有人工。可以給客戶開3%稅率的專票吧?也是異地服務(wù),需要在項目地預(yù)繳多少比例的增值稅?
我們是建筑公司,之前異地項目預(yù)繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發(fā)票,是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
建筑行業(yè),當(dāng)月有簡易計稅開票,也有一般計稅開票,異地預(yù)繳的城建稅的稅率和企業(yè)所在地的稅率不一樣,異地預(yù)繳的增值稅附征(城建稅),教育費附加,地方教育費附加是按實際繳稅金額計提嗎?
預(yù)繳的增值稅能否抵扣簡易計稅的增值稅? 例如:公司是建筑勞務(wù)公司:既有開9%的稅率也有開3%的稅率,開9%稅率的發(fā)票因是異地的項目,所以在異地預(yù)繳了增值稅,那么這個預(yù)繳的稅款能否抵扣開具3%稅率的稅額呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?