借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款, 借銷售費用, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅銷項
老師,我們一般貿(mào)易進口了一批小樣,作為贈品隨產(chǎn)品送給客戶或者展會上贈送,我們是銷售化妝品的,這種怎么賬務處理呀
老師:我們口腔醫(yī)院購買的牙膏等,作為贈品贈送給客戶的應該怎么做賬?
我們是汽車4S店,購買的小禮品贈送給客戶的,這個我該怎么入帳呢?是直接計銷售費用么?
老師,我們購買的贈品,直接贈送給客戶的,不收費,這個怎么做賬務處理???
老師!我們出差給客戶送的禮品,水果賬務處理怎么做
需要紅沖異地已預繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進項嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當中嗎?
這個課又筆記?在哪兒下載
老師,選項B為啥錯誤?
那這個需不需要開發(fā)票?
贈品需不需要開具銷售發(fā)票?
對的是的,你贈送出去,不用開發(fā)票。
如果我們贈送出去沒有繳納銷項稅,那進項稅能否抵扣?
你好,不可以的,抵扣不了