你好,他有公司掛靠吧,一般都是掛靠
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項(xiàng)目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應(yīng)該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個農(nóng)民工專用戶,這個錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),這種要怎么做賬,
請問,我們接了一個專業(yè)分包項(xiàng)目,然后把其中的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那總包可以代發(fā)勞務(wù)公司的工人工資嗎?
我們公司接了純勞務(wù)分包的項(xiàng)目,給對方開出去的是勞務(wù)費(fèi)的專票,然后我們公司給工人發(fā)了工資,這種情況怎么抵扣呢
老師,我們是承包方,勞務(wù)分包出去給各包工頭,包工頭們提供勞務(wù)發(fā)票給我們公司,但農(nóng)民工工資是由業(yè)主直接通過農(nóng)民工工資專戶發(fā)給工人了,這個賬我們公司應(yīng)該怎么做?
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關(guān)于勞務(wù)人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務(wù)人員是不屬于我們公司。現(xiàn)在就有個問題,這幫勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個稅。那應(yīng)該如何去稅務(wù)局辦理核對征收個稅那?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
我們這邊怎么處理呢
讓他掛靠 找勞務(wù)公司給你們開發(fā)票
讓他們再找一個勞務(wù)公司掛靠嗎
對的,是的,是這么做的。