你好,收入減去成本,這個余額乘以1.03乘以3%,按照這個來抵扣。
建筑工程公司,簽了一個勞務(wù)分包的合同。建委規(guī)定勞務(wù)分包是不允許在專包的。但是,實際操作中,勞務(wù)分包也是專包的。這種情況,我們給甲方開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們轉(zhuǎn)包的那家公司給我們公司也是開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個可以做成本嗎?
請問,我們接了一個專業(yè)分包項目,然后把其中的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那總包可以代發(fā)勞務(wù)公司的工人工資嗎?
老師,我們接了個清包工的勞務(wù)分包項目,然后分包給另外的公司做的,這樣子就是轉(zhuǎn)包課對方也無法開票給我們,我們可以讓對方公司下面的包工頭去稅務(wù)局通過自然人代開的形式,給我們開具發(fā)票可以嗎?
我公司是建筑公司,接了個裝修工程,外包給了勞務(wù)公司,我們給對方開9%的裝修服務(wù)的發(fā)票,然后勞務(wù)公司直接我們開勞務(wù)發(fā)票可以
我們公司接了純勞務(wù)分包的項目,給對方開出去的是勞務(wù)費(fèi)的專票,然后我們公司給工人發(fā)了工資,這種情況怎么抵扣呢
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
純勞務(wù)呢,除了人員工資沒有別的成本啊
我們是一般納稅人,開的勞務(wù)專票是6個點
你好,那就是用進(jìn)項來抵扣進(jìn)項發(fā)票,你找其他的發(fā)票,比如辦公費(fèi)的,維修費(fèi)的。
銷項減去進(jìn)項,按照這個來繳納的。
那得找多少進(jìn)項票來抵啊,工資表不能抵扣嗎
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。