你好,學(xué)員,按照小微企業(yè)稅率計提的
老師,季度利潤表里的所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率,我們滿足小型微利企業(yè),且累計應(yīng)納稅所得額不超100萬,是不是就是按2.5%計提
小型微利企業(yè),前兩個季度企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)按照利潤的2.5%計算!如果第三個季度不符合,是從第三個季度開始,按照利潤的25%計算嗎?前面兩個月需要補交嗎?
如果第一季度符合小微企業(yè),按照小微交所得稅,后面利潤都不符合了,按正常稅率交企業(yè)所得稅,那之前按小微企業(yè)交的所得稅是不是要補稅?
老師,我填報企業(yè)所得稅時候表格提示我們是小微企業(yè),我司利潤總額是178918.9元,按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應(yīng)該是8945.95元,但是申報企業(yè)所得稅時候稅率直接按利潤總額*25%收的,為啥不是利潤總額*25%*20%呢?
老師,我們是小型微利企業(yè),在計算第2季度所得稅時,賬上的計提是按照百分之25計提嗎?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護理機構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責(zé)人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預(yù)算會計項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
那老師,是不是賬上和利潤表里的所得稅都按照今年小型微利企業(yè)百分之5來計提和計算
你好,學(xué)員,是的,你說的很對的,按照5%