你好,這個固定資產(chǎn)需要銷售出去的,
我有一家一般納稅人公司今年準備注銷 之前的帳都沒有銷售收入,每個月就記錄幾筆計提工資,發(fā)放工資,計提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬多,已計提折舊一萬多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉,但是不想繳稅,走管理費用,沖減利潤。老師,你覺得這個賬務應該如何處理
老師,關(guān)于不超過500萬的固定資產(chǎn)一次性扣除,我是6月 7月合計買了390萬的固定資產(chǎn),機械高備,我有計提,現(xiàn)在3季度預繳所得稅時我把剩余的沒有計提的金額一次性扣除了,我現(xiàn)在賬務要怎么處理 2020-10-23 16:38
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現(xiàn)在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計提折舊,這樣咋處理?這個固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財務賬折的,就是會計科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計提折舊 怎么處理
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
老師您好,請問公司去年有一個50多萬的固定資產(chǎn)一直沒有計提過折舊,我現(xiàn)在想補提怎么做賬務處理呢?
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
銷售的金額是按未計提的金額銷售嗎?有什么辦法可以少交稅嗎?
你好,市場價格應該是按照這個來,太低的話,稅務局會要求你補稅的,
可以稍微低于市場價格一點,但是太低的話有風險。
是叉車,2021年購入的,現(xiàn)在還有5萬沒幾天,那我低于市場按3萬賣出,這個二手價算合理嗎
你好,低于市場價格太低。
市場價我們不了解呀,用了3年的車不值一半的原值了吧
這個不太清楚,不了解,不懂這些。
你看你的剩余的價值就行。
比如車壞了做報廢處理可以嗎
你好有車管所的報廢證明可以啊
哦,好吧,老師,還有其他應付款科目還欠法人100萬的借款,怎么處理?
你好,還錢賬上有錢嗎?沒法還錢的話,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收。
賬上沒有錢還,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要調(diào)增交稅, 還有別的辦法嗎
你好,轉(zhuǎn)資本公積里面的。
借 其他應付款100萬 貸 實收資本100萬 ,這樣嗎
借其他應付款,貸資本公積。
轉(zhuǎn)到資本公積涉及交稅嗎
你好,需要繳納印花稅。
不涉及企業(yè)所得稅是嗎
你好,不需要交企業(yè)所得稅的。