你實際支付的事啥?存款還是現(xiàn)金?
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現(xiàn)在相當于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當時轉(zhuǎn)給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當時購買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師,期初建賬 其他應(yīng)收款-員工 貸方用什么科目?咱們批發(fā)行業(yè),相當于提前給他們備貨了。我用的庫存現(xiàn)金,結(jié)果為負數(shù)了。
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正?直接更正就是了 借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收了房主的產(chǎn)權(quán)代辦費 記的其他應(yīng)付款 第三方給辦的產(chǎn)權(quán)證 現(xiàn)在把當時收的產(chǎn)權(quán)代辦費要交給第三方 第三方給開的專票 因為發(fā)票上我們領(lǐng)導(dǎo)已簽完字 沒法給退回再開普票 請問老師 現(xiàn)在的分錄我用其它業(yè)務(wù)支出把稅金給沖一下可以嗎 分錄: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅額 其他業(yè)務(wù)支出 (負數(shù))稅金 金額 貸:銀行存款 (產(chǎn)權(quán)代辦費金額) 這樣可以嗎 老師
老師,我們剛接手了一家公司,法人一直用結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資,之前的會計不知道,都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫存現(xiàn)金里,然后每個月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的,掛在了其他應(yīng)付款——法人,現(xiàn)在導(dǎo)致 庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬,怎么平這個賬,才不會有風險
公司辦的超市采購貨,會計只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報個稅需要怎么操作
老師 請問貨物采購合同 采購貨物是空調(diào)并且安裝,這個可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請問套期會計賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個人,不開發(fā)票,是正常的嗎
老師,這個有點不懂,為什么那個費用是借增貸減呢?費用不是花出去的嗎?
請問一下,酒店開業(yè)4年了,合同類容有電梯玻璃更換,還有鋼構(gòu)刷漆(員工食堂鋼構(gòu),室外鋼構(gòu))共計費用是11萬,請問這個費用該怎么處理比較合理,酒店只做客房,沒有餐飲。
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
給他們車上備的商品,折成金額掛賬個人。
那貸方就是庫存商品