附表一現(xiàn)代服務(wù)6%對應(yīng)的欄次
老師,我們是一般納稅人做計(jì)算機(jī)及軟件的,10月給客戶開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)6%的普票,請問申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,這張普票的數(shù)據(jù)填哪里啊
老師,我開具6稅率的咨詢費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表時(shí)要填在哪里,一般納稅人
老師,增值稅一般納稅人如果開具普票了,在報(bào)稅的時(shí)候填增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候填寫在哪里?
老師,一般納稅人,如果開了6%的普通發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候表一是填在哪里呢
老師,一般納稅人,申報(bào)的時(shí)候,開的專票顯示在增值稅表一中,那開的普通發(fā)票應(yīng)該填寫在哪里
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
填在一般計(jì)稅方法還是簡易計(jì)稅方法的6%欄
填在一般計(jì)稅方法
是填在一般計(jì)稅方法后面的 開具其他發(fā)票下面嗎
是的 填在一般計(jì)稅方法后面的 開具其他發(fā)票下面