小規(guī)模差額征收5%是差額后的金額算收入
小規(guī)模納稅人差額征收稅率是5%嗎?差額征收的項(xiàng)目可以適用季不超30萬免增值稅的政策嗎
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話,如果一個(gè)季度開票總金額超了30萬,但是管理費(fèi)只有幾千,需不需要交增值稅呢
老師,小規(guī)模公司選擇差額征稅,是按差額后的銷售額還是差額前的銷售額計(jì)算季度不超30萬呢
你好小規(guī)模差額征收5%是按票面總金額,還是差額后的金額算收入。增值稅30萬免稅,差額如果未超是不是不需要交稅?
你好,小規(guī)模勞務(wù)派遣開差額普票,現(xiàn)在小規(guī)模的政策是一個(gè)季度開普票不超30萬免增值稅,那我選擇差額征收的話,比如含稅價(jià)100萬,人工工資30萬,那我交稅的話是按70萬交增值稅,還是按100萬交呢
老師您好,個(gè)體戶可以報(bào)法人的工資嘛
我們自己租的廠房,部分出租給客戶,收的費(fèi)用計(jì)入哪里呀
你好老師,我是一般納稅人,租賃一輛車,之前沒有付過過路費(fèi),電子稅務(wù)局的發(fā)票也沒認(rèn)證,現(xiàn)在etc充值了,我是不是可以認(rèn)證了,具體應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?因?yàn)橹皼]有涉及過
總公司開一般戶存注冊(cè)資金,發(fā)社??梢詥?,
提單上的毛重要和報(bào)關(guān)單上的毛重一樣嗎?
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
老師好,想問一下,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是享受1%稅率,想問一下,開3%稅率的專票可以嗎
老師,你好,請(qǐng)問有所以函數(shù)使用寶典嗎,能不能發(fā)一個(gè)份給我,感謝
在哪里可以查到本地工商局電話
老師您好!問下如果老板個(gè)人銀行賬戶收款,那么分錄處理,怎樣做才好,是記現(xiàn)金,還是銀行存款-XX個(gè)人農(nóng)行存款,這樣處理行嗎,謝謝
增值稅30萬免稅,差額部分如果未超30萬是不是不需要交稅?
是的,就是你說的那樣子的
如果超了就要全額納稅,按5% 是吧
是的,就是那個(gè)意思的哈