這個社保個人負擔(dān)的那一部分,是你們單位負擔(dān)還是他個人,如果是個人負擔(dān)的話,應(yīng)該2000,加上個人負擔(dān)的社保,企業(yè)負擔(dān)的那一部分,社保不要算進去。
老師,工商年報里面社保單位繳費基數(shù),工資是低于基數(shù)的話,是按基數(shù)填報還是按實際工資總額填報,我們單位就一個人每個月2000元工資,最低繳費基數(shù)是3360,按哪個數(shù)填報
老師公司每月只繳納法人一個人的社保,每月都只計提工資而不發(fā)放,那我申報個稅時按計提的那個金額呢還是零申報
每個月都給公司總經(jīng)理以上級別做了工資表但實際沒有發(fā)放,每個月還是正常繳納個稅是否合理?比如說某領(lǐng)導(dǎo)本期收入為10000,扣完社保公積金后需要繳納145的個稅,可公司每個月只做工資表并不發(fā)放,那我在個稅系統(tǒng)需要按10000的本期收入申報還是按零收入申報,或是按繳納的社保公積金數(shù)額繳納申報?
個體戶給法人全額1464.25元繳納社保,年底按每月2000元發(fā)放工資,每月申報個稅時本期收入按2000填,還是按加社保的金額,再單獨填列醫(yī)保社保
請教一下,給外國人買社保,發(fā)工資,繳個人所得稅的算法:假設(shè)外國人的工資是稅前10000元,每月發(fā)放,每月繳社保1287.59元(即個人416.06,單位871.53),如果按這個計算,老外的個人所得稅怎么計算?一年需要繳多少個人所得稅?是按6萬的扣除額計算,還是按每月來計算,能給出一個詳細計算步驟嗎?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
是公司全額承擔(dān)的
那就填寫2000就可以的。但是個人應(yīng)該負擔(dān)的那一部分,你們單位給他負擔(dān)了,你正常做成本費用里面沒法稅前扣除的。
好的,申報個稅時社保醫(yī)保還需要單獨填列嗎
不需要的不用填寫。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。