在具體的什么問題
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝
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@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作
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中級會計分錄金額標注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會扣的,有沒有老師咨詢過官方啊?
老師,我們前幾個月工資計入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時要減去嗎
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進項農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補一個點的稅給他做進項轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補繳那個2023年跟2024的這個增值稅應該怎么做賬?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
公司實繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報這里填寫的是本年累計還是本月累計 應該填寫什么
老師,所得稅申報時,工資薪金這塊是借方按照個稅系統(tǒng)申報的填寫還是按照賬上工資薪金一級科目,本年累計借方填寫?
搞物業(yè)的 公司為了鼓勵業(yè)主 繳今年物業(yè)費 贈送米面各一袋 如何做分錄
借庫存商品貸銀行這是購買大米的, 然后你贈送出去,借銷售費用貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,銷項視同銷售的, 正規(guī)的應該是這么做的, 但是大部分他都是做招待費,借銷售費用,招待費貸銀行存款。
杠桿中,息稅前利潤-利潤=稅前利潤,中的利潤是企業(yè)所得稅還是債務利息????
息稅前利潤是指沒有扣除所得稅費用和利息的利潤 息稅前利潤-利息=利潤總額 息稅前利潤-利息-所得稅費用=凈利潤
1.購買固定資產(chǎn)三萬八,固定資產(chǎn)還沒有到,銀行先付了一萬九,分錄怎么做 2.公司兩年前融資租賃的多臺車輛,每月都計提財務費用,6 月還齊了,那我們應該收到對方開給我們的什么發(fā)票啊
借預付賬款,貸銀行存款19000。
之前這個車已經(jīng)一次給你開了發(fā)票吧,如果是的話,剩下的利息不開發(fā)票了。
我們公司打算向社會捐贈資金,需要讓他們開票給我們嗎?
你好,最好找公益性捐贈組織,讓對方給你開收據(jù)就行,是財政局監(jiān)制的收據(jù)。
那這種收據(jù)也是可以稅前扣除的嗎?
證據(jù)監(jiān)制的可以的,他是按照利潤的12%稅前扣除,超過的在以后三年內(nèi)抵扣。
財政局監(jiān)制剛才打錯了
借預付賬款,貸銀行存款19000。 沒付的一萬九不用體現(xiàn)嗎
對的是的,不需要提現(xiàn)的,因為你這個固定資產(chǎn)就沒有到。
財政局監(jiān)制的可以的,他是按照利潤的12%稅前扣除,超過的在以后三年內(nèi)抵扣。 老師如果沒收據(jù)呢,可以憑轉(zhuǎn)賬回單稅前扣除嗎?老板網(wǎng)上看到直接讓轉(zhuǎn)賬捐的,對方電話打爆了沒人接
不可以的,沒法稅前扣除。
這種應該算捐贈機構吧?那還是要聯(lián)系上對方開嗎
對的,是的,讓對方給你開。
公戶收到6900開票開多少,這6900是含稅的嗎?收客戶10個點應該收多少稅款
當時怎么約定的,他合同里面是怎么填寫的?