可以的,可以抵扣的

老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進(jìn)來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請(qǐng)問可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽很多人說這個(gè)銷項(xiàng)普票(開出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開進(jìn)來13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
銷項(xiàng)是專票,進(jìn)項(xiàng)是普票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?比如銷200,進(jìn)項(xiàng)是普票150,我要交多少稅,13個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)
老師您好,公司既開6%稅率的專票也開13%稅率的專票,但進(jìn)項(xiàng)票只有13%稅率,用13%進(jìn)項(xiàng)抵扣6%的銷項(xiàng)可以嗎?
工程發(fā)票銷項(xiàng)開3%普票,進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的專票,可以抵扣嘛
進(jìn)項(xiàng)開13%專票 銷項(xiàng)開13%普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,然后比如說3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對(duì)方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶,需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶,用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開出來的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請(qǐng)問一下,如果員工是計(jì)件工資的話, 上班時(shí)間超過法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理


好的謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
再請(qǐng)教一下,可以抵扣銷項(xiàng)開具普票稅額,如果賣方銷項(xiàng)開13%專票和開具13%普票 在申報(bào)時(shí)是不是一樣的都可以拿進(jìn)項(xiàng)抵扣
對(duì)的,是的,都可以抵扣的,只要你是一般計(jì)稅的,不管專票普票,都可以用進(jìn)項(xiàng)專票來抵扣。
太謝謝老師啦!
不用客氣,工作愉快。