這個直接打電話問一下對方就可以了。
老師!全電發(fā)票紅沖,開票方開具全電發(fā)票后受票方未做用途確認及入賬確認說的意思是只要開票方沒進行抵扣,無需受票方確認嗎?這個跟跨月發(fā)票沒關系嗎?
銷售折讓開全電普票做紅沖,如何確認受票方未做用途確認及入賬確認的
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦@郭老師 全電系統(tǒng),受票方收到發(fā)票需要做什么增值稅用途確認?如果做了增值稅用途確認,就需要受票方確認后方可開具紅字發(fā)票? 還有就是如果受票方入賬了,然后發(fā)生作廢發(fā)票,雙方都可發(fā)起紅沖,雙方確認方可開具紅字嗎?
老師請問現(xiàn)在開全電發(fā)票紅沖需要對方確認,假如銷售方開給購買方一張普票,普票購買方不能抵扣但是做賬了,那銷售方紅沖還需要購買方確認嗎
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購買方除了要在“發(fā)給我的確認單”中確認,還需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中再次確認嗎 2.如果是購買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認單”中確認,還需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中再確認嗎?等待銷售方確認完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購買方再確認下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認的稅票,在“紅字發(fā)票確認信息處理”中點擊確認,提交給購買方后,購買方再確認是什么樣的操作?
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設計及生產企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
或者也可以查看發(fā)票的用途,在數(shù)字賬戶里查看一下。
對方公司太大了,問不到的,沒有對接人
是不是在紅字發(fā)票確認信息錄入的界面,看這張發(fā)票 消費稅用途狀態(tài)和入賬狀態(tài)是 未勾選 未入賬,就可以確定直接開紅沖發(fā)票了吧?
可以這樣來判斷的,對的。
謝謝老師,那我在信息錄入完提交成功后是系統(tǒng)直接開票成功還是我再要去哪點擊開票嗎
我記得我紅沖發(fā)票的時候,是點擊提交成功后自動開具成功的
錄入完就直接能開發(fā)票就成功了。
是提交成功自動開出來紅沖的發(fā)票對吧?
不用我再去點擊別的 按鈕吧?
用了自動就開出來了,你就可以查看發(fā)票,可以看到的。
好的,謝謝
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!