您好,需要開票交稅,之前的抵扣的不用轉(zhuǎn)出了,因?yàn)槲覀冑u出時(shí)交增值稅了
公司名下買了三年車子轉(zhuǎn)賣 需要開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票 要交哪些稅?之前公司抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)進(jìn)嗎?
開出來的紅字發(fā)票需要寄給客戶嗎,之前開的他們抵扣了?
我們是一般納稅人公司買的車現(xiàn)在不用了賣給個(gè)人 怎么做賬 開給個(gè)人的只能開普票 那之前公司到4s店買進(jìn)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們之前買的車增值稅抵扣了,現(xiàn)在公司要把車賣出去,是開增值稅發(fā)票還是普票
之前公司的車子,賣給了4s店,我們需要給他們開發(fā)票嗎?之前抵扣的增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫(kù)存商品 100萬 請(qǐng)問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個(gè)6萬,看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
跟之前抵扣增值稅的沒關(guān)系了是吧
您好,是的,如果這個(gè)資產(chǎn)一下子不見了,這個(gè)未正常損失需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們賣了交稅不用轉(zhuǎn)出的
賣車這個(gè)增值稅稅率就是13%對(duì)嗎
您好,是的,貨物13%增值稅
還有保險(xiǎn)費(fèi),我們已經(jīng)抵扣了,要退保費(fèi)。是不是我們要開個(gè)紅字信息表,然后保險(xiǎn)公司才能開負(fù)數(shù)發(fā)票
您好,是的呢,已抵扣需要抵扣 方申請(qǐng)??紅字信息表
您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~