清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買(mǎi)了一輛新車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),新車(chē)記在公司名下,是公車(chē)。現(xiàn)在車(chē)輛用了幾年,打算賣(mài)出,賣(mài)給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方付款,但是這個(gè)票我怎么開(kāi)?稅率多少?專(zhuān)票還是普票?
我們是一般納稅人公司買(mǎi)的車(chē)現(xiàn)在不用了賣(mài)給個(gè)人 怎么做賬 開(kāi)給個(gè)人的只能開(kāi)普票 那之前公司到4s店買(mǎi)進(jìn)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
老師:公司的車(chē)(買(mǎi)車(chē)的時(shí)候賣(mài)方給我們公司開(kāi)了13%的進(jìn)項(xiàng)票,公司一直沒(méi)有抵扣),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)給個(gè)人,如何交稅,按幾個(gè)點(diǎn)交?
我們是一般納稅人,之前買(mǎi)了汽車(chē)抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在準(zhǔn)備賣(mài)給其他公司。這個(gè)怎么開(kāi)票?稅率是多少?是我們自己開(kāi)票還是去二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)票?
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車(chē),當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候是新車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣(mài)這輛車(chē)給個(gè)人,開(kāi)13%的普通發(fā)票對(duì)吧?,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車(chē)出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬(wàn),審計(jì)公司全部做了沖銷(xiāo),這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷(xiāo),導(dǎo)致所得稅得繳納100萬(wàn)多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來(lái),這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶(hù)的款項(xiàng)附言備注沒(méi)有寫(xiě)投資款,這樣不能做為投資款只能做往來(lái)款款
老師,現(xiàn)在公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車(chē)出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類(lèi),需要寫(xiě)說(shuō)明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
之前買(mǎi)進(jìn)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎
之前的進(jìn)項(xiàng)稅不要需要轉(zhuǎn)出