主表里面的實(shí)際利潤乘以20%算出來。
老師,這個(gè)匯算清繳的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅要根據(jù)哪個(gè)算出來
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳其中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)是根據(jù)什么取數(shù)來計(jì)算的
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表,13行 減 減免所得稅額,這個(gè)金額怎么計(jì)算出來?系統(tǒng)自動(dòng)生成的,我不知道這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來的
老師企業(yè)所得稅月度預(yù)繳表,第13行 減免所得稅額是根據(jù)什么算出來的,還有13.1是根據(jù)什么算出來的老師
老師 請(qǐng)問一下 季報(bào)的時(shí)候 所得稅申報(bào)表里面的13行“減:減免所得稅額(13.1+13.2+……)"這個(gè)數(shù)據(jù)是按照什么計(jì)算出來的呢 我們是小微企業(yè) 三季度的時(shí)候?qū)嶋H利潤額是107836.94,然后13行里面自動(dòng)算出來的數(shù)據(jù)是21567.39,但是我不知道怎么算出來的
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
主表是哪個(gè)老師,季度所得稅預(yù)繳不是只有一張表嗎
第13.1符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這一行是根據(jù)利潤表的凈利潤算的嗎?
你好,主表就是你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的那個(gè)表格。
不是凈利潤,是利潤總額減去彌補(bǔ)虧損減去不征稅收入之后的實(shí)際利潤,這個(gè)金額乘以20%。