你好,借周轉材料低值易耗品,貸銀行存款。 報銷的時候就這樣處理。
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農產品的錢,已經從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調呢?
老師您好,我是公司內賬會計,外賬交代理公司做的,,我有幾個問題麻煩您指教,一,財務負責人老板寫的我,對我有沒有影響,有什么影響?二,我們是生產企業(yè)同時也委托加工,我們的客戶,買了我們的產品出口,關系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現(xiàn)在稅務局打我這個所謂的財務負責人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說我不管也不懂這些我是內賬會計,提供代理記賬公司的電話讓稅務局直接找他們?
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
想請教一個科目的問題,我公司是貿易商,當有客戶在網上看中我們商品的時候,我們直接和供應商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?
您好!老師麻煩問一下我們公司老板把素偶有的車輛固定資產都是掛在其他公司的、這個一年多說有車輛的費用入賬在我們公司的、我一直給掛名法人說把營業(yè)執(zhí)照經營范圍變更一下兩家公司簽訂車輛租賃合同說有的車輛費用就不會稅前調增了、掛名法人的一起是把這個公司從他名下轉走、但是現(xiàn)在沒有人愿意接受變更、所有的車子要買車輛保險了、人事部提交釘釘付款流程在我這里需要簽字、我們公司存在的風險我已經給老板和總經理提了好多次他們不愿意做出改變我很難做事情、老師這個保險買了是入賬是不合規(guī)我怎么辦
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師,這種直接附發(fā)票就行嗎,需要按月分攤嗎
你好,這個一次性開銷就可以了。
老師,您好,我再問一下,關于這個低值易耗品,有什么具體的說法嗎
這個就是可以攤銷一次攤銷或者是55攤銷,就按你稅務局備案的方法。
老師,不知道當時備案的方法怎么辦
稅務局官網查詢一下備案信息。
老師,備案信息中沒有
您就在稅務局備案就可以了。
應該是這個企業(yè)開戶的時候做過登記了,但是網上點開,就讓新填,那我可以先不填嗎,直接按您說的入賬
這個必須備案的,建議您先備案。
或者你做賬和備案同時進行也行。
那如果當時他們已經備案了呢,但是網上又查不到呢
那就按照網上備案的備案就可以查到的,查不到你也可以去稅務局查一下。
好的謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。