同學(xué)你好 這個不可以抵扣
1、某市商場進口一批高檔化妝品,該批貨物在國外的買價為140萬元,貨物運抵我國關(guān)境前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為20萬元、10萬元,貨物報關(guān)后,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關(guān)開具的繳款書,該批高檔化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額540萬元。(高檔化妝品進口關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%)計算進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅、消費稅和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)繳納的增值稅、城建稅及附加
3.某化妝品企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事化妝品的生產(chǎn)、進口和銷售業(yè)務(wù),2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從國外進口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為168萬元,企業(yè)按規(guī)定向海關(guān)繳納了關(guān)稅、消費稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證; (2)向企業(yè)員工發(fā)放一批新研發(fā)的高檔化妝品作為職工福利,該批化妝品不含增值稅的銷售價格為150萬元; (3)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為129萬元,支付乙公司加工費11萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品,乙公司沒有同類消費品銷售價格。 (高檔化妝品的消費稅稅率是15%,關(guān)稅稅率是25%) 計算:(1)該企業(yè)當(dāng)月進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅稅額; (2)該企業(yè)當(dāng)月作為職工福利發(fā)放的化妝品應(yīng)繳納的消費稅稅額; (3)乙公司受托加工的化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。
某貿(mào)易公司2022年6月從國外進口一批高檔化妝品,經(jīng)海關(guān)審定的貨物價格完稅價格為31萬元。當(dāng)月將該批高檔化妝品銷售取得不含稅收入55萬元。該批高檔化妝品關(guān)稅稅率為15%,消費稅稅率為15%。該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅為 ()萬元。 國內(nèi)在銷售不可以抵扣進口環(huán)節(jié)的消費稅嗎
計算題(要寫過程) 3.某貿(mào)易公司2021年10月從國外進口一批高檔化妝品,經(jīng)海關(guān)審定的貨物關(guān)稅完稅價格為30萬元。當(dāng)月將該批高檔化妝品銷售取得不含稅收入55萬元。該批高檔化妝品關(guān)稅稅率為10%、消費稅稅率為15%。該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅
老師,如果一個臨時工開出的發(fā)票是5000,填的付款申請是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
老師,簽了勞務(wù)合同,但是以工資薪金的方式申報個稅,是否有稅務(wù)風(fēng)險呢?
老師好,一般納稅人開咨詢費發(fā)票稅率是多少呢?小規(guī)模稅率是多少呢?
老師 科目余額表中預(yù)收賬款有借方,貸方是怎么看的如最后期末余額數(shù)是怎么得到, 是不是預(yù)收期初貸方+本年累計數(shù)貸方-本年累計借方? 可是我這樣算為什么≠期末余額。
我們是旅游行業(yè),經(jīng)常墊付款,之前的會計把墊付款都掛預(yù)付賬款對嗎?都是打給個人的,是不是掛其他應(yīng)收款才對吧!
會計帳戶,會計科目,經(jīng)濟業(yè)務(wù)之間的異同?
#提問:老師:在上海楊浦區(qū)注冊公司,公司地址在虹橋區(qū),開戶銀行在楊浦區(qū),這樣可以嗎?
老師,個人代開的建筑服務(wù)-勞務(wù)費需要代扣代繳個稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
為什么?不是可以領(lǐng)用數(shù)扣除嗎
購入應(yīng)稅消費品的抵扣政策僅限于生產(chǎn)環(huán)節(jié),不可以跨環(huán)節(jié)抵扣。批發(fā)、零售環(huán)節(jié)不可以抵扣生產(chǎn)環(huán)節(jié)已納的消費稅。
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝