同學(xué)您好,合并報(bào)表會(huì)顯示有少數(shù)股東權(quán)益,。不需要重新計(jì)算商譽(yù)
假設(shè)母公司持股70%,子公司分紅100,母公司個(gè)別報(bào)表肯定有借:應(yīng)收股利70,貸:投資收益70,合并報(bào)表抵消分錄肯定有一筆借:投資收益70,貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資70。請(qǐng)問老師計(jì)算“合并利潤(rùn)表”里“歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)”時(shí),要不要考慮減去這70,我看“歸屬于母公司的損益”注意是“損益”肯定是減去這70的,那填列“合并利潤(rùn)表”項(xiàng)目“歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)”到底要不要減去這70呢?如果不減去,那抵消分錄借:投資收益70,貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資70中的“投資收益”就沒有地方體現(xiàn)他了呀?請(qǐng)解答下,謝謝
我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金。合伙企業(yè)對(duì)外投資了股權(quán),但是這筆股權(quán)投資虧損了,基本收不回來。該股權(quán)的實(shí)控人為了彌補(bǔ)合伙企業(yè)的虧損,準(zhǔn)備把他自己持有的其他公司的股權(quán)免費(fèi)贈(zèng)與給合伙企業(yè)。想請(qǐng)問您一下,1、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,但是沒有實(shí)繳資本,合伙企業(yè)是否要做賬并報(bào)稅?2、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,且已經(jīng)實(shí)繳,但是股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議上約定,如果后期原來投資的股權(quán)收到回款,那么合伙企業(yè)就需要把收到的贈(zèng)與股權(quán)轉(zhuǎn)回給實(shí)控人。請(qǐng)問合伙企業(yè)是否需要在收到贈(zèng)與的股權(quán)時(shí),確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,并合并計(jì)入所得稅?
您好!老師,我們公司是有兩個(gè)入股投資公司,這里就管兩個(gè)叫A公司,B公司,其中一個(gè)A公司想要撤資進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請(qǐng)了審計(jì)團(tuán)隊(duì),要求審計(jì)到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時(shí)候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認(rèn)是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計(jì)公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計(jì)入我們公司財(cái)務(wù)報(bào)表里出具審計(jì)報(bào)告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對(duì)我們公司財(cái)務(wù)及報(bào)稅這款塊有多大影響?因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告我們這邊還要蓋章并且財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)人員還要簽字?會(huì)對(duì)我個(gè)人有什么影響嗎?
你好,我想請(qǐng)問一下,如果在期初我們公司對(duì)子公司的股權(quán)是100%,后面由于新股東加入,我們公司的股權(quán)被動(dòng)稀釋到70%,期末母公司合并報(bào)表時(shí),該怎么體現(xiàn)?需要重新計(jì)算商譽(yù)嗎?
我們有一全資子公司,我們本部作為長(zhǎng)期股權(quán)投資核算。現(xiàn)在子公司有一業(yè)務(wù)情況,子公司有一塊地被征收,收到的拆遷款扣除了無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,沖減了子公司的資本公積,現(xiàn)在我要做合并報(bào)表,如何編制合并報(bào)表調(diào)整分錄,本部集團(tuán)賬上按成本法核算應(yīng)該不需要調(diào)整賬務(wù)吧,想問下合并報(bào)表這塊在合并中怎么做合并抵消,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答,解答不詳細(xì)的不要回答
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?