賣的車要填寫申報(bào)表 填寫在收入那里
2019年2月開票458076.40元,次月發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票有誤,因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請單,3月開票金額2402392.72元,納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候, 附列表一中,稅務(wù)局端口申報(bào)的開票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時(shí)在附列表一中的未開票收入項(xiàng)填寫了-458076.40 4月的時(shí)候, 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請單,金額為861021.32元,4月開票1884902.45元,稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時(shí)在未開票收入項(xiàng)中填寫金額-861021.32元。 2019年5月,實(shí)際開票1464787.07元,稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元, 申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí), 稅務(wù)局后臺提示“累計(jì)未開票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ,才能消掉這個(gè)未開票收入的值???
老師,公司賣了一輛車,做賬務(wù)處理的時(shí)候怎么操作,憑證怎么寫,因?yàn)樯陥?bào)增值稅的時(shí)候在表2填寫了其他開票收入,汽車開了5000元,不含稅金額4424.78,稅額575.22元,做賬的時(shí)候怎么做才能使賬上的收入,銷項(xiàng)稅額跟申報(bào)表一致
老師你好,公司出售汽車,開給對方的是普通發(fā)票,做賬通過固定資產(chǎn)清理科目,申報(bào)增值稅報(bào)表附表一時(shí)把這個(gè)開票數(shù)報(bào)了,主表的銷售額也包含出售汽車開的發(fā)票,我想問一下,賬上主營業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對嗎
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷項(xiàng)稅額 但是我提的銷項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致,不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理
老師,我們公司銷售自己使用過的汽車,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票沒有稅額,這種怎么入賬的呀?在申報(bào)增值稅的時(shí)候具體怎么填寫呢?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
我一直說這么處理的,那我們開出去的那種普票怎么做賬,不然跟申報(bào)表的收入跟稅額不一致
我的意思是申報(bào)表的收入里面含有這個(gè)車的不含稅金額,然后銷售額總數(shù)里面也含有這個(gè)車的稅額,如果我賬務(wù)處理這么處理的話,豈不是數(shù)據(jù)不一致
處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 如果這樣操作的話,豈不是賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)跟申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致,申報(bào)表1里面的收入包含賣車的這個(gè)不含稅收入的,本年銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)也包含這個(gè)賣車的這個(gè)銷項(xiàng)稅額的
因?yàn)橘~上沒做收入 但是你申報(bào)表里要填寫
賬上如果不做收入的話,那賬上的數(shù)據(jù)豈不是跟申報(bào)表不一致
這樣豈不是賬表不一致了
二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 這個(gè)分錄不對吧,應(yīng)該是 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸:銀行存款等對嗎
同學(xué)你好 嗯 看你收到的什么發(fā)票
老師,上面的問題您還沒有幫我解答,按照您剛剛說的賬務(wù)處理,豈不是賬上沒有收入,這樣賬上跟申報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了,這個(gè)怎么處理
固定資產(chǎn)清理貸方就是收入了
那公司車開出去的普票那個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么處理
三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 是不是在這個(gè)貸方添加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
對的 是這樣操作的 貸方要有應(yīng)交稅費(fèi)
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝