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老師,公司賣了一輛車,做賬務(wù)處理的時(shí)候怎么操作,憑證怎么寫,因?yàn)樯陥?bào)增值稅的時(shí)候在表2填寫了其他開票收入,汽車開了5000元,不含稅金額4424.78,稅額575.22元,做賬的時(shí)候怎么做才能使賬上的收入,銷項(xiàng)稅額跟申報(bào)表一致

2023-08-03 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 08:54

賣的車要填寫申報(bào)表 填寫在收入那里

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齊紅老師 解答 2023-08-03 08:54

一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 08:59

我一直說這么處理的,那我們開出去的那種普票怎么做賬,不然跟申報(bào)表的收入跟稅額不一致

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 09:01

我的意思是申報(bào)表的收入里面含有這個(gè)車的不含稅金額,然后銷售額總數(shù)里面也含有這個(gè)車的稅額,如果我賬務(wù)處理這么處理的話,豈不是數(shù)據(jù)不一致

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 09:08

處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 如果這樣操作的話,豈不是賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)跟申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致,申報(bào)表1里面的收入包含賣車的這個(gè)不含稅收入的,本年銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)也包含這個(gè)賣車的這個(gè)銷項(xiàng)稅額的

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齊紅老師 解答 2023-08-03 09:13

因?yàn)橘~上沒做收入 但是你申報(bào)表里要填寫

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 09:14

賬上如果不做收入的話,那賬上的數(shù)據(jù)豈不是跟申報(bào)表不一致

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 09:15

這樣豈不是賬表不一致了

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 09:20

二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 這個(gè)分錄不對吧,應(yīng)該是 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸:銀行存款等對嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-03 09:30

同學(xué)你好 嗯 看你收到的什么發(fā)票

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 09:42

老師,上面的問題您還沒有幫我解答,按照您剛剛說的賬務(wù)處理,豈不是賬上沒有收入,這樣賬上跟申報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致了,這個(gè)怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-08-03 09:52

固定資產(chǎn)清理貸方就是收入了

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 09:59

那公司車開出去的普票那個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么處理

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 10:00

三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 是不是在這個(gè)貸方添加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:08

對的 是這樣操作的 貸方要有應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4157 追問 2023-08-03 10:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:16

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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2025-04-03
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