你好;? 不繳納增值稅哈; 專項(xiàng)款不存在增值稅和所得稅的繳納的?
老師好,我們是農(nóng)業(yè)合作社,一直也沒(méi)有收入,今年7月份收到一筆政府補(bǔ)貼款30萬(wàn),我們也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)季度的稅款,請(qǐng)問(wèn)需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼返還,判斷下來(lái)是不用交增值稅的,那么這筆金額需要在增值稅申報(bào)表中哪里申報(bào)填寫嘛,如果要的話填哪里呀
老師,我問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買設(shè)備付錢、收到對(duì)方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
學(xué)堂老師,我公司是外貿(mào)企業(yè),去年的一筆出口業(yè)務(wù)未確認(rèn)收入,今年確認(rèn)的話是不是需要以前年度損益調(diào)整,外貿(mào)企業(yè)免征增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅稅額退,那是不是在匯算清繳里做一筆收入,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅就行呢?
老師,我們高新技術(shù)企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)貼一筆錢,這筆錢站在所得稅來(lái)說(shuō)是不征稅收入,那站到增值稅角度呢,需要交增值稅嗎
老師您好,公司貸款先扣除利息費(fèi)用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補(bǔ)交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個(gè)月月末少計(jì)提員工工資了,但少計(jì)提的那部分不涉及個(gè)稅稅款,我這月補(bǔ)計(jì)提工資好還是這月直接月末多計(jì)提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費(fèi)票憑證需要什么附件4000多元
你好,請(qǐng)問(wèn)怎么查實(shí)時(shí)的外幣買入價(jià)和賣出價(jià)啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時(shí)需要填寫A105040表嘛
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
個(gè)人代開的中介服務(wù)費(fèi)發(fā)票,開回來(lái)給我們?nèi)氤杀荆枰?jì)算繳納印花稅嗎
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 就是實(shí)收資本300萬(wàn) 所有者權(quán)益400萬(wàn) 未分配利潤(rùn)350萬(wàn)。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬(wàn)嗎?才能不算低價(jià)轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅 錄不對(duì),這項(xiàng)是匯總來(lái)的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來(lái)是怎么回事,幫我看下。我錄時(shí)負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。
站在增值稅優(yōu)惠政策角度來(lái)說(shuō),優(yōu)惠范圍有沒(méi)有說(shuō)財(cái)政補(bǔ)貼收入不征收增值稅
你好;? 是的; 不繳納增值稅哈??
我的意思是說(shuō),增值稅優(yōu)惠政策里邊有沒(méi)有說(shuō)財(cái)政補(bǔ)貼不征收增值稅,有沒(méi)有這句話
你好? ?增值稅文件沒(méi)有這個(gè)哈; 但是實(shí)際中是可以不繳納的??