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學(xué)堂老師,我公司是外貿(mào)企業(yè),去年的一筆出口業(yè)務(wù)未確認(rèn)收入,今年確認(rèn)的話是不是需要以前年度損益調(diào)整,外貿(mào)企業(yè)免征增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅稅額退,那是不是在匯算清繳里做一筆收入,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅就行呢?

2022-05-10 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-10 10:10

同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以

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快賬用戶7415 追問(wèn) 2022-05-10 10:11

老師,免征增值稅賬務(wù)如何處理呢?

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快賬用戶7415 追問(wèn) 2022-05-10 10:12

那去年的這筆增值稅是如何處理呢?需要稅務(wù)系統(tǒng)里做申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:13

借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶7415 追問(wèn) 2022-05-10 10:15

老師,因?yàn)槊庹髟鲋刀惲耍砸膊挥蒙陥?bào)是嗎?

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快賬用戶7415 追問(wèn) 2022-05-10 10:17

學(xué)堂老師,賬戶上收到小額普通退稅,應(yīng)該就是之前的一筆出口業(yè)務(wù)申請(qǐng)的退稅,我這邊如何賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-05-10 10:22

要申報(bào)的 免抵退里填寫

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同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
2022-05-10
你好,你有成本票才要去調(diào)整
2022-04-22
你好? 前年的收入退貨也是要走以前年度損益的哈?
2024-02-18
企業(yè)所得稅 沒(méi)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)成本在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,后續(xù)取得可追溯扣除(不超 5 年)。 增值稅 沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能申報(bào)退稅,若最終無(wú)法取得,可能需視同內(nèi)銷征稅;能取得普通發(fā)票可適用免稅政策。
2025-05-21
吧營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整到所得稅費(fèi)用里面
2021-05-26
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