你好 不能抵的是進項 轉(zhuǎn)出來記在成本費用 可以所得稅前扣除
老師,企業(yè)因存貨盤虧,毀損,報廢等原因,不?從銷項稅額中抵扣的進項稅額,可以與存貨損失一起在所得稅前扣除,這句話對嗎?我有點不能理解!謝謝老師!
老師,在企業(yè)財產(chǎn)監(jiān)察的過程中發(fā)現(xiàn)盤虧,如果是因為自然災(zāi)害如。地質(zhì)災(zāi)害,天氣災(zāi)害等造成的損失,不屬于非正常損失,其進項稅可以正常抵扣,這句話為什么不對?
老師請問一下 企業(yè)因存貨盤虧、損毀、報廢等原因不得從銷項稅金中抵扣的進項稅金 可以稅前抵扣 這句話為什么是正確的 進項都不能抵扣了為什么還能稅前扣除
老師,你好,我們從蔬菜批發(fā)商手里拿到發(fā)票,但是不能抵扣進項稅。對方之前開給我們的免稅普票是可以抵扣的,最近2個月就不能抵扣了,請問是什么原因呢
請問老師公司購買貨車用于出租,相關(guān)的稅費政策是不是這樣的: 如果是一般納稅人,那么購車時的增值稅發(fā)票可以作為進項抵扣,小規(guī)模的話,就不能抵扣。企業(yè)所得稅不論是小規(guī)模還是一般納稅人,都可以稅前抵扣。車船稅都不能抵扣。
我沒看到可以發(fā)給您截圖的按鈕呀,奇怪
一直不還我錢,說虧了,也沒錢交稅開發(fā)票,我就看到公司企查查網(wǎng)站顯示的欠稅金額,合計3.9萬
老師小規(guī)模1%的專票,怎么算扣出點的費用
端午節(jié)加班是幾倍工資來?謝謝
老師太感謝了,我一知半解的研究了半天,我的猜測或許對了,他用公司賬戶給我還過款,這算是虛增成本吧?
謝謝老師,還是不能直接再追問,我問另一個認(rèn)識的人,他說他們開的3%勞務(wù)費發(fā)票
24年有一筆暫估20萬 是虛提的 匯算清繳前后處理方法分別是什么 賬務(wù)處理和稅分別怎么處理 ? 謝謝老師
老師,我3月份收到了一張費用-租金專票,我3月就認(rèn)證抵扣了,5月份對方說是金額錯了,對方該此票紅沖了,我5月份的會計分錄要怎么做呢?然后5月報稅時的注意事項是什么呢?謝謝
老師好,我想接著說話總顯示系統(tǒng)繁忙,上午也是,事情是這樣,騙我的人說沒錢交稅開不了發(fā)票結(jié)賬,我就看到4月25日的欠稅公告顯示欠城市維護建設(shè)稅720.87元,企業(yè)所得稅,9409.74,增值稅28834.95元,這個小微企業(yè)是做光伏安裝的,公司地址在村里。24年9月9日成立的,也是9月開始做光伏工程,謝謝老師幫我推算一下營業(yè)額和利潤
老師,3手的車,公司買了,折舊費是從什么時候算?是車輛的注冊時間,還是過戶時間折舊(4年折舊的話是怎么算的)
那請問老師 如果是人為員工損壞或者報廢還能稅前扣除嗎
你好人為原因的或者有保險公司賠款的,是扣除了這些之后的凈損失可以稅前扣除的。
也就是說都是不能抵扣進項 但是可以計入費用可以稅前扣除這個意思吧
是的,就是這個意思,對的。