促銷的時候,你直接按照折扣之后的來確認(rèn)收入就可以了。
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標(biāo)牌價是29元 促銷活動時折扣3元,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營業(yè)務(wù)收入 28.16 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 0.84 借:銷售費用—折扣 3 應(yīng)收賬款 3 我這個分錄和金額對嗎
老師 我們是做超市的(小規(guī)模) 商品的標(biāo)牌價是29元 促銷活動時折扣3元,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款—銀聯(lián)刷卡 29 貸:主營業(yè)務(wù)收入 28.16 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 0.84 借:銷售費用—折扣 3 應(yīng)收賬款 3 我這個分錄和金額對嗎
請問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項稅額99.01元。做分錄時借銀存10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅99.01 對么?這個應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營業(yè)外收入和做進項稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營業(yè)外收入和做進項稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
那買一送一的活動呢
你好,也是開折扣的,按照折扣之后。
就是按折扣之后的金額直接入賬嗎?我能不能這么理解 :按照收款的金額加稅分類之后確定主營業(yè)務(wù)收入?
就是按折扣之后的金額直接入賬嗎?我能不能這么理解 :按照收款的金額價稅分離之后確定主營業(yè)務(wù)收入?
對的,是的,是這么做的,可以這么理解的。
如果按我第一個分錄做的話是不是利潤虛高呢 可是我還做了銷售費用沖減應(yīng)收了啊
第一個,利潤不會虛高的,你做了銷售,費用和收入只不過是會多交增值稅。
那就是這兩種都行 最好是你說的那種對不對呀
你好,多交了增值稅的
有折扣的,按照折扣之后來確認(rèn)收入 準(zhǔn)則規(guī)定
買一送一的發(fā)票上面開折扣,按照折扣之后再確認(rèn)收入。
怎么做分錄呢
借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費