有利潤之前你應該是虧損的可以彌補的吧 你看下 要不你的報表不平
請問一下,裝修公司購進材料做賬入庫存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應該怎么處理。
稅報完了,我要改報表,可以重新更正嘛,這個不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過三個車間才能生產(chǎn)出成品,對外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費合計數(shù),算出單價,是第二車間的期初數(shù)(領用數(shù)量乘單價)。第二車間料工費合計后,算出單價,是第三車間的領用第二車間的期初數(shù)(領用數(shù)量乘單價)第三車間料工費合計后算出單價,銷售數(shù)量乘以第三步的單價,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來是繳稅的分錄,入錯管理費用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國外購進貨物。需要申報繳納印花稅嗎
老師:你好??!實繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個人,這個需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個股金(社會自然人股)轉(zhuǎn)到法人個人名下,這個有什么風險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺設備70000元有問題,7月重新給客戶發(fā)一臺設備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開出的票,對方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個字寫錯了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來我怎么弄呢
之前是盈利的,22年匯算清繳的時候還做了兩三百萬的暫估成本,到現(xiàn)在暫估的成本票都還沒找回來
暫估的需要紅沖 你什么時間暫估的
22年底的時候,因為匯算清繳時候是盈利的老板不想交稅就做了暫估成本。要在直接紅沖的話主營業(yè)務成本那里就是負數(shù)了
匯算清繳調(diào)增了嗎 實的話借應付帳款貸利潤分配未分配利潤
22年的匯算清繳嗎?沒有調(diào)整,就是為了增加成本降低利潤才做的暫估
是現(xiàn)在紅沖 那稅調(diào)增 沒錢還錢就得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
主要老板不想交那么多錢
讓他找發(fā)票 福利費超標了嗎 沒有的話餐飲的發(fā)票 這種有風險的
因為要注銷,所以后面他基本上沒咋經(jīng)營,都沒有找發(fā)票回來
而且他很著急想要盡快注銷
借應付帳款 貸利潤分配未分配利潤 跟他說這種有風險
只能把暫估的轉(zhuǎn)到未分配利潤里面了嗎,除了暫估,別的往來有其他方法沖平嗎
對的是的,其他的不需要支付的實際業(yè)務的,你就放到營業(yè)外收入。