借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款 暫估入庫(kù)就可以了,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。
小規(guī)模納稅人采購(gòu)貨物10萬(wàn)(不含稅金額),發(fā)票已收到,貨已到已入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付,何如做賬?
我們是小規(guī)模納稅人,公對(duì)公打的貨款,供應(yīng)商沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理,我們銷售這些貨物能否開(kāi)票
老師,公司采購(gòu)了一批貨物,采購(gòu)款已經(jīng)打給對(duì)方,貨物已經(jīng)入庫(kù),但對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)票呢?,F(xiàn)在貨物也銷售出去了,我們已開(kāi)了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
銀行已支付貨款,貨已收到,但暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票如何做賬?
小規(guī)模公司沒(méi)付貨款,對(duì)方暫時(shí)不開(kāi)發(fā)票,但我們已收貨且貨物已銷售,如何做賬
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
等收到發(fā)票還需要賬務(wù)處理嗎
基本入庫(kù)之后就出庫(kù),可以不入庫(kù)存商品,直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
你好,發(fā)票到了之后,紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票。
可以的,可以這么做的。