你好,電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶(hù)里面這個(gè)可以查。
現(xiàn)在申報(bào)增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)的,需要插入稅盤(pán)報(bào)嗎?應(yīng)該不需要吧,我好久沒(méi)報(bào)稅了,變化還蠻大 問(wèn)題二有個(gè)發(fā)銷(xiāo)售發(fā)票區(qū)域,點(diǎn)了查詢(xún),后面導(dǎo)入,可是導(dǎo)入數(shù)據(jù)不一致是怎么回事?8月有開(kāi)紅字發(fā)票,正常數(shù)據(jù)應(yīng)該是正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票吧,導(dǎo)入數(shù)據(jù)不同咋辦,我一個(gè)個(gè)查詢(xún)更改?數(shù)據(jù)導(dǎo)入上面有個(gè)查詢(xún)按鈕
7月中旬。換全電發(fā)票了,稅控盤(pán)繳銷(xiāo)了,忘記導(dǎo)出數(shù)據(jù)怎么辦,報(bào)稅數(shù)字跳不出來(lái)。不知道開(kāi)票數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)老師,房產(chǎn)出售:7月開(kāi)發(fā)票開(kāi)了9%,發(fā)現(xiàn)是可以簡(jiǎn)易稅率5%。8月開(kāi)了紅字發(fā)票9%的稅率,又開(kāi)具了正確的5%。 現(xiàn)在7月稅期,應(yīng)該怎么申報(bào)呢,現(xiàn)在導(dǎo)數(shù)據(jù)過(guò)來(lái)就9%稅率的,是要先按9 %申報(bào)繳稅嗎,那8月到時(shí)又怎么申報(bào)呢
電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)的紅字信息表,廠家開(kāi)完負(fù)數(shù)發(fā)票隨后作廢了,那我這張紅字信息表可以撤銷(xiāo)嗎?稅控盤(pán)已經(jīng)注銷(xiāo)。如果不能,那次月報(bào)稅的時(shí)候可以手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)嗎?一現(xiàn)在有什么解決辦法嗎
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤(pán)沒(méi)有注銷(xiāo),雖然稅控盤(pán)沒(méi)有使用了,但是一直都沒(méi)有去注銷(xiāo)稅盤(pán),然后客戶(hù)7月份開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶(hù)沒(méi)有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開(kāi)具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開(kāi)具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開(kāi)具,開(kāi)具不了,也撤銷(xiāo)不了,現(xiàn)在咋辦呢
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買(mǎi)禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存,再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶(hù)收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?