借管理費用福利費9000, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費9000, 借應(yīng)付職工薪酬福利費9000, 貸銀行 借其他應(yīng)收款貸銀行1000 這個是支付出去的,收到借銀行存款 貸其他應(yīng)收款1000
公司給員工租房沒有發(fā)票,租的個人的房子,老板個人出錢。可以這樣做賬嗎?借管理費用開辦費貸記應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸記其他應(yīng)付款李總借現(xiàn)金貸記其他應(yīng)付款李總。
請問我們公司交伙食費2100(其中單位交1000,個人交600,待售保安500) 分錄怎么寫,不會 借管理費用-福利費 2100 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 2100 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000 其他應(yīng)付款-代付伙食費 1100 貸現(xiàn)金 1100 收取個人 借現(xiàn)金1100 貸:其他應(yīng)付款-代付伙食費 1100
問題:工資3000,代扣生活費200,實發(fā)工資2800元 計提工資時:借:管理費用3000 貸:應(yīng)付職工薪酬3000 支付工資時:借:應(yīng)付職工薪酬3000 貸:銀行存款2800 其他應(yīng)收款—代墊伙食費200 收到生活費發(fā)票700元蔬菜發(fā)票 借:管理費用—福利費500 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費500 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費500(公司承擔部分) 其他應(yīng)收款200 (個人承擔部分) 貸:銀行存款700 以上會計分錄處理是否
公司有員工食堂和客戶食堂一起,食堂全部開支一起入了主營業(yè)務(wù)成本,假如本月食堂全部成本一萬元,員工餐成本價8元/歺,扣員工3元/歺,公司補貼5元/歺,本月員工用餐500歺,計入福利費2500,其他應(yīng)收款1500,直接記借 管理費用-福利費2500 其他應(yīng)收款1500 貸主營業(yè)務(wù)成本 這樣正確嗎?
假設(shè)公司食堂收取員工餐費總計1000,總計食堂發(fā)生費用10000元,記賬怎么記?借:管理費用-福利費9000 借:其他應(yīng)收款1000,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費9000,對應(yīng)這其他應(yīng)收款1000對應(yīng)科目是啥呢?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
不是收現(xiàn)金的,從工資扣的
那收到的時候修改一下,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。