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你好老師,我們以前軟件里面的張其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款還掛著員工的帳,實際上這個業(yè)務(wù)已經(jīng)沒有了,一直掛著帳,我怎么能把這個賬平完,我想這個月平

2023-08-01 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 14:53

其他應(yīng)收和預(yù)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

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快賬用戶5865 追問 2023-08-01 14:59

摘要怎么寫?

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快賬用戶5865 追問 2023-08-01 15:04

你好老師 摘要怎么寫?

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快賬用戶5865 追問 2023-08-01 15:13

在嗎老師,請回答下問題,摘要能寫沖賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 15:19

摘要可寫:清理往來

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快賬用戶5865 追問 2023-08-01 15:52

你好老師,房租是不是每個月都需要計提還是分?jǐn)??分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 15:57

借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶5865 追問 2023-08-01 15:59

計提是怎么做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:06

這也是計提的分錄

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快賬用戶5865 追問 2023-08-01 16:08

我們這個房租是半年的一次性繳納完了老師

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齊紅老師 解答 2023-08-01 16:14

借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
再做 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款
金額是月度的

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其他應(yīng)收和預(yù)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2023-08-01
你好,這個的話只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-12-09
之前是什么支付的現(xiàn)金,還是銀行存款。
2019-12-09
同學(xué)你好,直接調(diào)整賬務(wù)做個分錄就可以了,主要現(xiàn)在要對平銀行余額
2020-10-31
你好是的,是這么做的。
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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