同學你好 專票不能直接作廢
增值稅普票發(fā)現(xiàn)上個月的開錯了怎么辦?已經跨月了
就是有個增值稅專用發(fā)票財務這邊開錯了,發(fā)票號開錯了,83的開在了82這發(fā)票上要怎么辦呀,發(fā)票已經跨月了
上個月增值稅專用發(fā)票開錯了,這個月怎么跨月作廢了
老師上個月廠家開的專用發(fā)票開錯了,我沒認證,跨月了他作廢的話需要我開紅字票嗎
請問我專票上個月開錯了,這個月作廢掉,那增值稅申報銷售額要怎么填,要減掉這個月作廢的金額嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
微信掃碼加老師開通會員
同學你好 購買方勾選了嗎
估計沒有了,今天才發(fā)現(xiàn)
當時開錯了又重新開了一張
同學你好 那就申請紅字發(fā)票信息表 通過后開紅字發(fā)票
老師,怎么知道對方勾選了沒有
你問問他們就可以了
急求,現(xiàn)在怎么處理
就是我上面給你說的流程申請 你可以問收票方勾選了沒有
好的,老師,直接開紅字發(fā)票就可以是嗎?
同學你好 先申請紅字發(fā)票信息表
好的,謝謝老師
好的,謝謝老師耐心解答
滿意請給五星好評,謝謝