您好,需要的,那個個稅是供受禮繳的,但是一般不會去繳,等稅務(wù)讓自查時,補上這個個稅
籌建期間公司購買大額煙酒送禮,計入業(yè)務(wù)招待費,在企業(yè)所得稅計算時要視同銷售處理嗎?
請問購買禮品贈送客戶,可以不做業(yè)務(wù)招待費,按照截圖的說法,購買時做成本費用,贈送時作視同銷售,請問購買贈送分別怎么做賬?
請問老師,公司購買禮品用于送禮計入招待費,送禮時視同銷售,那么還需要交個稅么
業(yè)務(wù)招待費問題。請問貨代同時是小微企業(yè),去年一次性購買一批九萬的茅臺酒,當月直接送禮。當時直接本月入賬管理費用—業(yè)務(wù)招待費。請問是否正確?都直接送禮的,不需要視同銷售,先計入庫存商品吧?需要繳納什么稅嘛?
請問,公司買水果送客戶,是要視同銷售嗎?還是入銷售費用禮品或招待費?
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認收入?