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你好,我想把上一個人的數(shù)據(jù)扎斷重新新建一個賬套怎么,我該怎么錄期初數(shù)據(jù)嗎

2023-07-31 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-31 17:08

按最近一期的科目余額表的余額做為期初

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快賬用戶1865 追問 2023-07-31 17:11

但是近一期他的那些數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確,比如應(yīng)收賬款那些,其他應(yīng)收款都不對

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快賬用戶1865 追問 2023-07-31 17:12

我可不可以只錄銀行的余額和現(xiàn)金那些,其他科目的余額不管了行不行

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齊紅老師 解答 2023-07-31 17:20

會不平的。其余科目余額不管的話,可將差額錄入未分配利潤期初

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快賬用戶1865 追問 2023-07-31 17:22

那我又不想接著她的做怎么辦

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快賬用戶1865 追問 2023-07-31 17:22

必須要按她上期的科目余額接著做嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-31 17:29

出于數(shù)據(jù)連續(xù)性,按她上期的科目余額建期初是合適的,建賬后,可再做相關(guān)調(diào)整分錄

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快賬用戶1865 追問 2023-07-31 17:32

那我有必要重新建賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-31 17:42

沒有必要重新建賬

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按最近一期的科目余額表的余額做為期初
2023-07-31
你好; 整理好期末數(shù)據(jù) ;如果年中建賬; 還需要整理好23.1-7月的累計(jì)發(fā)生金額 來錄入建賬的?
2023-08-01
你好 暫估入庫,需要在正式發(fā)票來之后,沖回,然后按照正式發(fā)票入賬
2021-03-24
你好,先整理好科目期初數(shù)據(jù),在錄入
2023-10-08
需要固定資產(chǎn),累計(jì)折舊的期末余額
2024-09-09
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