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以前年度收到的政府補(bǔ)助,現(xiàn)在需要退回,如何進(jìn)行賬務(wù)處理

2023-07-31 14:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-31 14:08

同學(xué),你好 之前的分錄怎么做?

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快賬用戶5492 追問 2023-07-31 14:08

以前的做會計(jì)分錄:借:銀行存款100000貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助100000

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:09

同學(xué),你好 現(xiàn)在需要退回 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款

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快賬用戶5492 追問 2023-07-31 14:11

然后在沖減未分配利潤是嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:11

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5492 追問 2023-07-31 14:13

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:13

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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同學(xué),你好 之前的分錄怎么做?
2023-07-31
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2024-11-04
你好, 借:銀行存款 貸:遞延收益
2020-11-06
你好 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-09-06
同學(xué)你好!這個的話 借:銀行存款 ? ?貸:遞延收益
2020-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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