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小規(guī)模納稅人,季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費,確認收入是計的應交稅費應交增值稅銷項的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?

2024-01-03 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 11:22

您好,借:應交稅費——應交增值稅? ?貸:其他收益

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您好,借:應交稅費——應交增值稅? ?貸:其他收益
2024-01-03
把那個余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免
2025-07-11
同學,你好 嗯嗯,是的,也要做應交稅費-應交增值稅銷項稅
2023-07-30
同學你好 小規(guī)模納稅人計提增值稅時貸應交稅費-應交增值稅
2023-06-12
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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