您好,借:應交稅費——應交增值稅? ?貸:其他收益
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人確認收入計提的應交稅費應繳增值稅,月底收入不超過15萬元或者季度不超過45,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入哪個科目啊,分錄怎么寫?
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額嗎?
小規(guī)模納稅人,每個季度銷售不超30萬,分錄也要做應交稅費-應交增值稅銷項稅嗎?突然想起來有一筆銷售沒有做這個分錄……
小規(guī)模企業(yè) 季度已超30萬銷售額 當時確認收入的時候 沒有做銷項稅額 金額直接做收入了 現(xiàn)在要繳納的增值稅 要怎么做賬?
老師我們沒有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個怎么入賬?都是不開票的現(xiàn)金交易,能不能按買進和賣出的這個差價做營業(yè)外收入?不再走庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好!我想問一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒有開票,當時是對方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對方要求開票給他們,法人個人代開不了,公司開票,這樣可以嗎?
小規(guī)模處理固定資產(chǎn)沒有開票,怎么做分錄,增值稅報表要不要填報?
收到退回已交的增值稅以及附加稅如何進行賬務處理?
跨境收入怎么報稅,在電子稅務局怎么填
老師!個人所得稅一般是怎么計提和發(fā)放呢?分錄一般是怎么寫?
簽訂勞務合同的員工和勞務報酬的臨時用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進項發(fā)票在8月認證還是9月15日前認證
老師請問一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來