可以的,可以這么做的。但是你補了之后財務報表有影響吧。
老師,請問19年申報表進項稅額有問題,1、申報表已認證,賬上分錄做錯,沒有做到進項稅額,全部計入費用;2、19就是已認證申報抵扣,但是19年未入賬。20年的申報有認證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應該在當期怎么調(diào)整嗎?
老師您好,我想請問一下,去年的兩個月份,已經(jīng)報稅了,但是沒有勾選進項發(fā)票,沒有勾選認證,是在申報表上直接填的進項數(shù),請問還有補救的辦法嗎?可以去稅務大廳更正申報嗎?謝謝
12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
老師,我在6月申報5月增值稅時,系統(tǒng)帶出進項發(fā)票,我已經(jīng)認證抵扣了一張進項票,但是發(fā)票沒有收到,我5月賬也沒體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師請問一下營業(yè)成本都包含哪些?管理等費用包含在內(nèi)嗎謝謝
拿公司的產(chǎn)品給客戶送禮,那要做什么憑證
老師請問農(nóng)產(chǎn)品公司,銷售雞肉串,例如雞肉串,雞肝串新鮮的還是免稅的嗎老師
我這個軟件服務13%個點的普票,有問題嗎?
您好,外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅,提單4月份和5月份出口都有,6月份一起辦理出口退稅,所屬期統(tǒng)一寫5月可以的嗎
老師 對公賬戶往個人打款 代扣代繳 這個個人所得稅稅率是多少呀
老師,我們公司稅務注銷了,就留有一個營業(yè)執(zhí)照,想留著暫時不注銷,是不是需要每年年報?
將學習資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表的編制,請問這個課程在哪一節(jié)?我是會計實操。
你好,想咨詢外經(jīng)證的事
怎么軟件業(yè)務類型的發(fā)票13個點的,這樣是對的嘛?
是的,就是會影響報表,老師那應該怎么做啊
你好,你可以做到這個月的
那我上個月的進項數(shù)據(jù)就不一致了,這個咋弄啊
兩種做法,你反結賬修改,然后申報給稅務局的也修改 這樣的話就是一致的,還有一種做法,做到這個月之前的就不要管了,你累計起來,這兩個月合計起來是一樣的就行。
老師,那做到這個月的話,憑證是按正常的做嗎
你好 是的 是這么做的。
老師,如果修改的話,報上去的只要修改一下報表就行了嗎?這個月報的,現(xiàn)在還能修改嗎
財務報表和企業(yè)所得稅都需要修改
可以的,可以修改的
老師,所得稅已經(jīng)扣款了,修改了會再扣款嗎?修改是指申報作廢重新填寫?
不會的,不會重復扣款的
感覺還是老師的第二種方法省事兒些啊
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師耐心解答
不用客氣,周末愉快