你好!需要按發(fā)票不含稅金額計(jì)算,你們開(kāi)票稅率是多少?對(duì)方提供的抵扣發(fā)票稅率是多少(增值稅專用發(fā)票)
公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,與外省供應(yīng)商簽訂了合同,款也走了對(duì)公,設(shè)備已經(jīng)收到并銷售,但是對(duì)方企業(yè)被稅務(wù)查,現(xiàn)在不讓開(kāi)票,我公司應(yīng)該怎么做才能取得發(fā)票?或者需要什么證明所得稅可以稅前扣除呢 現(xiàn)在就是需要發(fā)票哦,沒(méi)有發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,所得稅不能扣除,現(xiàn)在就是對(duì)方原因沒(méi)辦法開(kāi)票,有沒(méi)其他方法能解決呢
老師,您好!我公司是一般納稅人,2019年收到一張服務(wù)性發(fā)票:20萬(wàn);已認(rèn)證抵扣;我公司只預(yù)支了5萬(wàn);因項(xiàng)目對(duì)方不能完成,與對(duì)方公司協(xié)調(diào)解約,2020年8月份我公司開(kāi)具15萬(wàn)的紅字信息表,當(dāng)月對(duì)方也開(kāi)具了紅字專票寄過(guò)來(lái)我公司;請(qǐng)問(wèn);我收到這紅字發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
企業(yè)所得稅 比方公司收入1萬(wàn),開(kāi)票稅費(fèi)6個(gè)點(diǎn)記作635元,剩余9365元。如果這9365元沒(méi)有成本發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師:企業(yè)所得稅估算的時(shí)候按照1萬(wàn)計(jì)算,還是按照扣掉給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的稅費(fèi)后的金額9365計(jì)算 辛苦老師幫忙解答
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問(wèn)題一:讓對(duì)方提供與開(kāi)票金額一致的成本票,還會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎?(稅金銀行手續(xù)費(fèi)都是單獨(dú)扣的)如果公司另收兩個(gè)點(diǎn)費(fèi)用,應(yīng)該以什么理由收取呢?問(wèn)題二:如果對(duì)方不提供成本票,公司應(yīng)該按多久收取企業(yè)所得稅?問(wèn)題三:對(duì)方提供95%的成本票,無(wú)票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個(gè)點(diǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,一般納稅人,現(xiàn)準(zhǔn)備開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易征收的純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。然后我們是在去年12月取得的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方是開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票我們不能抵扣對(duì)吧?對(duì)方公司讓走我們差額征稅的方式,這種行嗎?
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
我是這樣算的,但是企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?對(duì)方13%的稅率
你好!5個(gè)點(diǎn)指的是企業(yè)所得稅還是綜合稅率?
企業(yè)所得稅的話進(jìn)銷項(xiàng)都換成不含稅金額的差計(jì)算
麻煩你可以把我的問(wèn)題直接用數(shù)據(jù)帶出來(lái)可以嗎?我拍的圖片都已經(jīng)換成不含稅
你好!用不含稅收入先減去不含稅成本,再減去下邊的除了增值稅以外的其他附加稅金額就是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,不知道人工工資是否包含在對(duì)方提供的65%發(fā)票里,如果不包括還要扣除工資金額,